Doel
Zoveel mogelijk gezonde en zelfredzame gezinnen die zich veilig, vrij en thuis voelen in de gemeente Renkum en waarbij de jeugd gezond, veilig en kansrijk opgroeit.
Reguliere activiteiten
- Bieden van ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen, waaronder Jeugd GGZ en kinderbescherming
- Inzet van pleegzorg
- Inzet van gedragswetenschapper Jeugd
- Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang
- Afstemming onderwijs en kinderopvang, afstemming JGZ en afstemming huisartsen
- Afstemmen aanpalend beleid (Wmo-Participatie,Gezondheid)
- Regionaal afstemmen inkoop en transformatie
- Leerlingenvervoer, blijvend inzetten op het stimuleren van het zelfstandig reizen van onze pupillen
- Doelgroepenvervoer
- Uitvoeren cliëntervaringenonderzoek
Specifieke activiteiten 2023
Lokale uitwerking hervormingsagenda jeugd
In het najaar 2022 is de hervormingsagenda jeugd gereed. In 2023 werken we aan een lokale uitwerking van deze agenda.
Onderzoeken inrichten diagnosestraat
In het kader van de hervormingsagenda en het bundelen en optimaliseren van beperkte mogelijkheden en beschikbaarheid van zorg, onderzoeken we in 2023 de mogelijkheden voor het inrichten van een diagnosestraat.
Nader uitwerken doorbraakmethode
De 'doorbraakmethode’ wordt ingezet bij gezinnen (huishouders) die al zijn vastgelopen. Dat vastlopen speelt zich doorgaans af op meerdere gebieden zoals wonen, inkomen, schulden, armoede (bekend is dat in alle gevallen leven op de grens van armoede speelt). Daarom wordt de situatie benaderd vanuit de verschillende domeinen. Van ons vraagt dit dat we over de grenzen van wetten, verordeningen en meningen kijken naar de mogelijkheden voor een structurele verbetering zodat het gezin/huishouden als gezin kan functioneren.
De doorbraak-aanpak vraagt van ons een andere manier van kijken, handelen en investeren. Financieel laat zich een en ander niet goed vertalen, maar uit onderzoek is bekend dat uiteindelijk de investering zich terugbetaalt door het voorkomen van andere maatschappelijke kosten.
We zetten deze methode ook in bij op het oog enkelvoudige problematiek, zodat we preventief een extra stap doen. In 2023 werken we de doorbraakmethode verder uit.
Beleidsindicatoren en kengetallen
Output | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Doel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdhulp | R | 15% | 15,6% | 14,4% | 15,3% | nb | |
Jongeren met jeugdhulp | NL | 12,3% | 11,9% | 12,9% | nb | ||
Jongeren met jeugdbescherming | R | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | nb | |
Jongeren met jeugdbescherming | NL | 1,2% | 1,2% | 1,2% | nb | ||
Jongeren met jeugdreclassering | R | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | nb | |
Jongeren met jeugdreclassering | NL | 0,4% | 0,4% | 0,3% | nb |
Wetgeving en gemeentelijk beleid
Wetgeving | Gemeentelijk beleid |
---|---|
Jeugdwet | Kadernota Sociaal Domein |
Uitvoeringsplan jeugd 2018 | |
Verordening Jeugdhulp | |
Besluit Jeugdhulp | |
Regeling Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang |
Financiën
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Lasten | 12.209 | 10.490 | 10.942 | 10.671 | 9.941 | 9.379 |
Baten | 61 | |||||
Saldo van baten en lasten | -12.149 | -10.490 | -10.942 | -10.671 | -9.941 | -9.379 |
Mutatie reserve | 29 | |||||
Geraamd/gerealiseerde resultaat | -12.149 | -10.461 | -10.942 | -10.671 | -9.941 | -9.379 |